公告取得會計師「內部控制專案審查報告」 2007/04/23 1.董事會通過日期:NA2.變更後之內部控制制度聲明書類型:不適用3.變更緣由:不適用4.因應措施:不適用5.委請會計師執行內部控制專案審查緣由:因應上市作業需求6.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:96/4/237.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間:95/1/1/~95/12/31 上一則: 公告本公司96年度股東常會重要決議事項 下一則: 修正95年度財報赴大陸投資資訊金額